財務核算科完成年度行政事業單位內
根據《甘肅省財政廳關于2022年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(甘財會[2023]17號)《蘭州市財政局關于2022年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(蘭財會[2023]3號)文件要求,財務核算科于2023年7月完成2022年行政事業單位內部控制報告的編制上報工作。
行政事業單位編制內部控制報告是國家持續、健康發展的要求,是保證行政事業單位實現服務于公益價值屬性的必要管理措施,是提高行政事業單位管理水平、加強廉政風險防控機制建設的必然要求。
填制內部控制報告需與部門預決算、預算績效管理、政府采購,行政事業性國有資產報告等工作的統籌協調。內部控制報告從單位層面內部控制建設情況、業務層面內部控制建設情況,信息系統層面內部控制建設情況三大層面開展,涉及機構組成情況、運行情況、權力運行情況、問題發現與整改、預算業務、收支業務、政府采購業務、資產業務、建設項目業務,合同業務六大業務適用情況,其他領域內部控制制度情況,信息聯通等內容。
內部控制工作堅持需求導向和問題導向,落實監管責任,創新工作方式,按要求及時完成報告的填報,附件上傳工作,進行風險評估完成文字性報告,積極開展內部控制報告的分析和評估結果的應用工作,強化單位內控建設工作的監督檢查,加快推進內部控制體系建設,提升單位內部控制體系水平。
行政事業單位內部控制工作是一項系統性工程,牽一發而動全身,在完成行政事業單位內部控制報告中,財務核算科全面梳理我中心內控體系程序、制度,為中心管理提供各個層次、各項業務內控內容,明晰責權,識別風險,理順流程,完善制度,持續培訓,持續監督,控制風險,提高工作效率,順利完成2022年行政事業單位內部控制報告編報工作。
供稿:財務核算科-馬瑤